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審計部

(一)負責評價集團公司出現重大風險可能性,協助管理層改進風險管理;

(二)負責評價集團公司的財務和非財務信息的真實性、完整性、可靠性;

(三)負責審查國家法律法規和集團公司制度等遵守情況;

(四)負責評估集團公司經營管理活動和資產利用的效率和效果;

(五)負責審查資產和信息系統的安全;

(六)參與各種專項調查;

(七)完成領導交辦的其它工作。

審計部設中層管理人員1名(審計部部長1名)。

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